Бухгалтер решает налоговые вопросы: отвечает на запросы, запрашивает сверки, готовит вас к проверке. Проблемы могут возникнуть до подключения бухгалтерского обслуживания — например, ошибка в прошлом привела к начислению пеней сейчас. В таких случаях бухгалтеру может понадобиться дополнительная информация. Он свяжется с вами в чате или позвонит.
Как отправить письмо в налоговую?
Если вы ИП на патенте или УСН, вы можете ответить на требования или отправить запрос в налоговую через личный кабинет Т-Бизнес.
Нажмите «Создать» → «Письмо в налоговую или Социальный фонд России (ПФР)».
Напишите текст письма, прикрепите необходимые файлы и нажмите «Отправить». Письмо будет сохранено в разделе «Отчетность».
Что делать, если пришло письмо из налоговой?
Если у вас подключена онлайн-бухгалтерия в Т-Бизнесе, ответьте на письмо самостоятельно. Как написать письмо в налоговую
Если у вас подключено бухгалтерское обслуживание в Т-Бизнесе и письмо поступило в электронном виде в нашу систему, вам не нужно ничего делать. Бухгалтер сам ответит на письмо.
Вы можете посмотреть письмо от налоговой в личном кабинете в разделе «Бухгалтерия» → «Отчетность».
Когда ждать ответ от налоговой?
Согласно закону, налоговая должна ответить в течение 30 рабочих дней. Обычно ответы приходят быстрее, в зависимости от загруженности сотрудников налоговой.
Если время поджимает, вы можете позвонить в свое отделение ФНС, чтобы узнать входящий номер вашего обращения и фамилию инспектора, который его рассматривает. У инспектора вы сможете получить необходимый ответ.
Уведомления от налоговой на АУСН
Налоговая присылает уведомления о важных событиях, таких как постановка на учет на АУСН или рассчитанный налог. Ознакомиться с уведомлениями можно в личном кабинете онлайн-бухгалтерии в разделе «Уведомления от налоговой». Ответ на эти уведомления не требуется.
Что нужно ИП для сдачи отчетности через ЛК налогоплательщика
Отчетные документы в электронном виде должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью. Получить такую подпись ИП может только в Удостоверяющем центре ФНС или через доверенное лицо ведомства.
Для получения подписи нужно заполнить заявку (это можно сделать онлайн или лично в местном отделении налоговой службы) и подать необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно. Также необходимо приобрести сертифицированный физический носитель для хранения электронной подписи — USB-токен, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России.
Рекомендуем выбрать подходящий носитель для КЭП в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.
Кроме того, для работы с электронной подписью нужна программа криптозащиты, например, КриптоПро CSP.
Получение идентификатора абонента
Чтобы ИП мог сдавать отчетность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчетности через сервис ФНС невозможна. Получить идентификатор можно на специальном портале ФНС. Для регистрации укажите адрес электронной почты и пароль. После регистрации появится сообщение о том, что идентификатор абонента еще не присвоен.
Чтобы зарегистрировать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, нужно нажать кнопку «Загрузить сертификат». В появившемся окне необходимо перейти к месту хранения файла сертификата открытого ключа, выбрать его и нажать кнопку «Открыть».
После этого откроется окно сервиса с информацией о владельце сертификата. Если был выбран неверный файл сертификата открытого ключа, можно отменить выбор, нажав кнопку «Отмена».
Нажав кнопку «Загрузить», файл сертификата открытого ключа будет отправлен на регистрацию, и откроется главная страница сервиса с данными о ходе регистрации.
После успешной регистрации статусный значок изменится, а в поле Идентификатор появится значение присвоенного идентификатора абонента.
После выпуска сертификата открытого ключа он помещается в ключевой контейнер, и его можно извлечь в зависимости от типа ключевого носителя.
Для извлечения сертификата открытого ключа с помощью КриптоПро CSP следует выполнить следующие шаги: